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盐城市水产技术推广站2017年度部门决算公开
发布时间 2018-07-27   稿件来源   浏览次数:  [ ]

  

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释
                        第一部分 部门概况

一、预算概况

(一)单位主要职责

为促进海洋开发和渔业发展提供技术服务。水产技术引进推广与管理,水产品质量检测,海洋环境监测预报与污染事件调查评估,水生动物检验检疫与疾病预防控制。

(二)机构设置及编制现状

根据2002年盐城市机构编制委员会《关于重新核定28365-365..com系统事业单位机构编制的批复》盐市编复〔200210号,本单位由原来的“盐城市水产生产服务站”更名为“盐城市水产技术推广站”。2003年盐城市机构编制委员会《关于成立盐城市水产品质量检测等三个中心的批复》盐市编〔200348, 成立了盐城市水产品质量检测中心、盐城市海洋环境监测中心、盐城市水生动物检验检疫中心。2006年盐城市机构编制委员会办公室《关于同意市鱼虾病防治中心更名的批复》盐市编办〔200629,同意将“盐城市鱼虾病防治中心”更名为“盐城市水生动物疫病预防控制中心”。2012年盐城市机构编制委员会办公室《关于同意市海洋环境监测中心更名的批复》盐市编办〔2012133, 同意将“盐城市海洋环境监测中心”更名为“盐城市海洋环境监测预报中心”。目前本单位是五块牌子,一套班子。2014年度纳入预算的单位编制人数为22名,目前在职人员14名、离休人员1名、退休人员7名。

一、2017年工作完成情况

1、加强政治学习,提高党员干部素质。

按照局党组的统一部署,我站以深入开展各项学习活动为抓手,积极参加局里组织的“两学一做”活动,学习党规党章,学习系列讲话,做合格党员。组织党员干部认真开展“边角读书年”活动,认真学习,更加坚定了“四个意识”。认真执行中央的“八项规定”等要求,从思想上自觉抵制“四风”。积极提高工作效能,认真组织实施局党组推行的“行政规范提升年”活动,以高效务实的作风推进各项工作开展。深入调查研究,积极排查问题,问计于民,服务于民,结合本单位的实际情况,深入开展为民服务活动。加强党建工作,与江苏省海涂研究中心第三支部确立共建关系,促进党员干部发挥先锋模范作用,推进作风持续改进。

2、围绕环境保护,认真开展海洋环境监测工作。

⑴编制了《2017年盐城市海洋环境监测工作方案》和《2017年盐城市海洋环境监测质控方案》,落实了今年的海洋环境监测任务;

⑵协助编制《2016年盐城市海洋环境质量公报》;

⑶完成江河入海污染物总量监测工作;完成陆源入海排污口监测工作;完成海洋生态环境现状监测工作;完成海水入侵和盐渍化监测工作;完成垃圾监测任务;完成苏北生态监控区调查及监测任务等

编制了201735810月份盐城市海洋环境质量情况简报

⑸开展了海洋环境调查活动,年初针对马尾藻爆发的情况,及时组织相关调查,并提交了《关于近期我市海域马尾藻爆发情况的调查报告》,协助处理马尾藻爆发的相关问题。

⑹认真组织开展实验室计量认证的评审,于6月份通过现场评审。

⑺积极迎接海洋督查,认真汇报相关工作,与国家海洋局南通中心站一起对全市的入海污染源情况进行调查,配合相关调查,完成了督查时领导交待的任务。

⑻与环保局环境监测支队建立协作关系,实现数据共享,技术交流,保证了海洋环境监测工作有序推进。

3、认真履行职责,加强水产疫病监测。

⑴建设和完善水产养殖动植物病情测报信息系统。帮助县站及时做好测报点、测报员基础信息完善,用户组、用户管理,利用系统及时进行疾病测报,新发病例、重大疾病上报以及月报上报工作。全市建立测报点59个,测报养殖品种11个,测报员59人。并正常开展预测报活动,定期开展水生动物测报,制作测报产品上报;根据测报情况及时开展水生动物病情预报,每月制作预报产品并在局网站上播报。

⑵开展水生动物疫病监控工作。全年完成水生动物重大疫病七种疫病的专项抽样,计有116个采样点,232个样品的任务,其中鲤春病毒血症,8个点,16个样;鲫鱼造血器官坏死病,25个点,50个样;草鱼出血病,4个点,8个样;白斑综合征26个点,52个样;桃拉综合症26个点,52个样;传染性皮下和造血器官坏死病26个点,52个样;传染性脾肾坏死病1个点,2个样。及时完成采样送样工作,并跟踪反馈检测结果,完成了今年的工作任务。

⑶开展本地水生动物重大疫病跟踪调研工作,对异育银鲫“鳃出血病”、河蟹“水瘪子病”、虾类病毒病等发病情况、病情趋势、流行规律、防控措施等密切关注,随时准备启动调查工作。

⑷开展专项调查。针对今年上半年鱼发病严重的问题,及时组织调查组,深入发病重点地区,现场进行解剖诊断,指导防控措施,并及时汇报。按照上级要求,及时开展盐城市渔用微生物制剂使用情况调查,并编制了调查表格,撰写了调查报告,按时进行了汇报。

4、切实服务社会,保证水产品质量安全。

按照《盐城市2017年水产品质量安全监测抽样工作实施方案》的要求,制定抽样工作的计划,落实抽样工作任务,印制抽样调查表格,与省指定的检测单位对接抽样工作的细节。在抽样工作开展之前,组织了水产品质量检测抽样技术培训班,事中及时开展抽样工作,今年负责组织和承担的水产品质量安全监测总共抽取320个样品已经全部结束,事后及时反馈相关检测结果,全面完成今年工作任务

5、积极服务群众,认真开展水产技术推广。

积极开展水产技术推广,认真组织新品种、新技术的推广工作。今年重点在池塘工业化生态养殖技术、稻田综合种养技术、池塘大水面养殖技术、南美白对虾小棚养殖技术等方面给予关注和推广;同时在黄颡鱼、加州鲈、梭鱼、小龙虾、日本对虾等品种养殖上加以推广,形成盐城市水产养殖品种的特色优势。及时组织苗种繁育场进行品种更新,在大丰区林松水产苗种场设立示范点一处,为我市水产养殖提供良种保障。深入基层开展调查研究,靠近养殖生产一线指导生产实践,深受广大养殖渔农民的欢迎。

6、完成对接工作,保证上下工作沟通。

今年76日接待原省委李强书记对位于建湖的池塘工业化生态养殖现场进行视察;9月农业部受农业部渔政管理局委托,全国水产技术推广总站刘忠松副站长和陈艳处长、华中农业大学陈昌福教授、苏州大学叶元土教授等一行4人,对盐城市开展“水产养殖用药减量行动”试点工作和水产品质量追溯情况进行调研,肯定了我市的做法;负责接待各地参观人员约500多人次,交流了经验,促进了渔业生产技术发展。

二、重点工作情况

1、池塘工业化生态养殖方面。年初,市局下达的任务指标为:新扩建池塘工业化生态养殖系统面积3万平方米以上,总面积超过8万平方米。截止目前,2017年新建水槽面积43000平方米,总面积达到83000平方米,超额完成了年度工作目标。其中位于建湖的江苏正源创辉公司108个水槽已经全部建设到位,有38个水槽已经投入生产,是江苏省目前最大的池塘工业化生态养殖基地。

2、加强近岸海域和主要入海河流河口水质监测方面。今年的主要目标是:提高近海海域水质监测质量,主要入海河流河口水质监测实现全覆盖。及时报告海洋环境质量。在全面开展质量控制的基础上,进一步提高近海海域水质监测质量,通过了省质量技术监督局组织的实验室现场评审,对沿海主要入海河口进行了调查摸排,确定了33条入海河流为主要监测对象,实现了对盐城市主要入海河流水质状况监测的全覆盖。确定了31个海域海水水质监测点,对盐城市管控海域水质状况及沉积物状况进行监测,保证海域海洋环境基本情况清楚。在每次监测工作完成后及时处理数据,向省中心传递监测表格,并及时编制评价报告向有关单位传送,保证决策机关及时掌握海洋环境动态。

3、水产品质量建设方面。完成产地指定抽样259个,完成产地自行安排抽样51个,完成市场水产品抽样10个,合计完成抽样任务320个。今年以来我们围绕工作任务,认真制定了抽样工作计划,开展了抽样技术培训,对320个抽样工作任务进行了具体的分解落实,目前已经完成全部抽样工作任务。同时,我们认真履行水产品质量建设方面的工作任务,积极配合局开展水产品质量安全工作检查、管理、宣传等方面的行动,配合渔政执法支队开展“三鱼二药”等执法检查,配合开展水产苗种场执法检查,有力地保证全市水产品质量安全工作的开展。

4、提升综合素质方面。任务目标是:组织开展渔政执法业务培训;海洋管理人员业务培训;海域动管业务培训。今年我们认真开展业务技能培训,其中开展水产养殖技术培训2次,水产品质量抽样工作培训1次,海洋环境监测技术培训1次,共培训人员230人次;组织参加省基层渔技人员技能竞赛1次。同时还送出人员参加省级以上业务培训,共参加水产养殖技术培训7人,参加江苏省海洋环境监测质量保证和质量控制技术培训11人次,参加国家海洋局预报减灾培训5人次,全面提高工作人员的业务素质。

三、2018年工作计划

1、切实履行好职责。紧紧围绕局党组的中心工作,坚决完成局领导以及上级相关部门交办的全年各项任务,持续开展“作风提升年”活动,加强“队伍建设、作风建设、能力建设”,努力为沿海发展服务,为打造渔业现代化服务,为渔民增收,海洋经济发展多做贡献。

2、加强重点工程推进。一是加强“池塘工程化养殖系统研究与示范”项目的任务落实,2018年重点不在扩面,而在提高养殖水平和盈利能力、制定养殖技术规范、打造品牌和市场建设上下功夫,让该模式从技术转向产业发展;二是加强近岸海域海洋环境监测能力建设,提高海洋环境监测评价水平,重点在为海洋环境监管提供有力保障上下功夫。 

3、提升服务质量水平。一是做好技术服务,及时将新品种、新模式、新技术送到渔农民手中。二是做好科技研究,解决盐城市渔业生产发展中的一些现实问题。三是协助做好网络服务,进一步做好水产疫病监测预报工作。

4、深入开展调查研究。积极组织科技人员,深入基层进行调查研究,针对渔业生产和海洋环保出现的新情况、新问题形成有质量的调研报告,为现代渔业和海洋经济发展做出更大的贡献。

第二部分 盐城市水产技术推广站2017年度部门决算表

 

第三部分 盐城市水产技术推广站2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市水产技术推广站2017年度收入、支出总计 806.67 万元,与上年相比收、支总计各增加58.56万元,增长 7.8%。主要原因是人员支出及项目支出增加。其中:

(一)收入总计 806.67 万元。包括:

1.财政拨款收入  504.33 万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加 54.63 万元,增长 12.15 %。主要原因是人员支出和项目支出增加。

2.其他收入 20.6 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为水产站取得的财政专项资金收入。与上年相比减少 83.6 万元,减少 80.2 %。主要原因是本单位申报的省级项目资金减少。

4.年初结转和结余 281.74  万元,主要为本单位上年结转本年使用的海洋渔业方面的专项资金

(二)支出总计 806.67 万元。包括:

1.医疗卫生与计划生育支出13.41万元,主要用于职工医疗补助。与上年相比 增加0万元,增加0%

2.农林水支出355.27万元,主要用于农林水事务支出。与上年相比减少74.11万元,减少17.26%。主要原因是用于农林水项目支出减少。

3.住房保障支出35.28万元,主要用于职工住房公积金、职工房补、新职工购房补贴。与上年相比增加10.65万元,增长43.24%主要原因是职工房补和职工购房补贴的计提比例提高。

(按照“公开01 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

4.年末结转和结余  402.71 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的海洋渔业等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

盐城市水产技术推广站本年收入合计 524.93 万元,其中:财政拨款收入504.33万元,占 96 %;其他收入 20.6 万元,占 4 %。(可用饼图显示本年收入结构图)

 

1:收入决算图

三、支出决算情况说明

盐城市水产技术推广站本年支出合计 403.96 万元,其中:基本支出 349.44 万元,占 86.5%;项目支出 54.52 万元,占 13.5 %(可用饼图显示本年支出结构图)

 

2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市水产技术推广站2017年度财政拨款收、支总决算  636.94万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加50.33万元,增长  8.6 %。主要原因是人员支出和项目支出增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市水产技术推广站2017年财政拨款支出 636.94万元,占本年支出合计的 78.96 %。与上年相比,财政拨款支出增加 50.33万元,增长 8.6 %。主要原因是人员支出和项目支出增加。

2017年度财政拨款支出年初预算为 423.88 万元,支出决算为 636.94 万元,完成年初预算的 150.26%。决算数大于年初预算  213.06万元,主要原因是人员支出和项目支出的增加。其中: 

(一)农林水支出(类)支出:355.27万元

1、农业(款)事业运行(项)。年初预算为237.05万元,支出决算为300.75万元,完成年初预算的126.87%。决算数大于年初预算数63.7万元,主要原因是人员支出和项目支出增加。

2. 农业(款)农业资源保护修复和利用(项)。年初预算为 130万元,支出决算为 54.52万元。完成年初预算的41.94%。决算数小于年初预算 75.48万元,主要原因是当年使用农业资源保护修复和利用的项目支出减少 

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13.41万元,支出决算为13.41万元,完成预算的100%

(三)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 16.17万元,支出决算为 16.17万元。完成年初预算的100%

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 25.69万元,支出决算为19.11万元。完成年初预算的100%

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 1.56万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%

(按照“公开05 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市水产技术推广站2017年度财政拨款基本支出  349.44万元,其中:

(一)人员经费 308.16万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 41.28 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开06 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市水产技术推广站2017年一般公共预算财政拨款支出  403.96万元,与上年相比减少 50.05 万元,减少 11.02 %。主要原因是人员支出和项目支出减少。盐城市水产技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 423.88 万元,支出决算为403.96 万元,完成年初预算的95.3%。决算数小于年初预算 19.92 万元,主要原因是人员支出和项目支出减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市水产技术推广站 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.44 万元,其中:

(一)人员经费 308.16 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 41.28万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

28365-365..com机关2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的  %;公务用车购置及运行费支出  3.29万元,占“三公”经费的 99.1 0%;公务接待费支出   0.03万元,占“三公”经费的 0.9 %。具体情况如下:

1因公出国(境)费决算支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出 3.29 万元。

3.公务接待费0.03万元。其中:

  1)外事接待支出 0 万元。

  2)国内公务接待支出 0.03 万元,完成预算的 3.75 %,比上年决算减少 1.71万元,主要原因为厉行节约,压缩接待费支出;决算数小于年初预算 0.77万元,主要原因压缩了来人接待费用。国内公务接待主要为反映单位按规定开支的各类公务接待费用等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 1批次, 5 人次。主要为接待行业内单位来人调研等

盐城市水产技术推广站2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.59万元,年初预算为0万元,比上年决算增加0.59 万元,主要原因为今年的工作任务增加;决算数大于年初预算。2017 年度全年召开会议 1 个,参加会议 40人次。主要为召开池塘工业化养殖研讨会。

盐城市水产技术推广站2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0.48 万元,完成预算的 32 %,比上年决算增加 0.48万元,主要原因为当年培训项目任务增加;决算数小于年初预算 1.02  万元,主要原因当年有些培训任务没有参加。2017 年度全年组织培训 3个,组织培训 5人次。主要为培训海洋经济调查业务、水产品质量安全监测。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市水产技术推广站2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比上年增加 0万元,增长 0 %。主要原因是今年的。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 134.08万元,其中:政府采购货物支出 1.89万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.89 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1辆;单价50万元(含)以上的通用设备  0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计 0 万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2017年度国有资本经营预算收入决算 0 万元,上年也无此表。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同)
                           第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病帮人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

六、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映用于部门的基本支出。

七、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

八、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查与试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

九、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原操场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

十、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映国土资源管理方面的行政单位的基本支出。

十一、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海洋环境保护与监测(项):反映海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。

十三、国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他国土海洋气象等支出(项):反映其他用于国土海洋气象等方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴民。

(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释)

十七、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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